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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: FERNANDES E JACOBY LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 17197 Data de lançamento: 17/12/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: ESCOLA EDUC.INF.PROGRESSO
Fonte de Recurso: FNDE- Salário Educação Quota Municipal

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA TÉRMINO DAS PINTURAS INTERNAS NA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 1173/2020.ORDEM DE COMPRA 5348/2020. 929,00 929,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/12/2020 MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA TÉRMINO DAS PINTURAS INTERNAS NA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 1173/2020.ORDEM DE COMPRA 5348/2020. 929,00
21/12/2020 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA TÉRMINO DAS PINTURAS INTERNAS NA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 1173/2020.ORDEM DE COMPRA 5348/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 307/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 929,00
23/12/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017197/2020 FERNANDES E JACOBY LTDA - 19730 929,00
TOTAL 929,00 929,00 929,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.