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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: MARCELO SWAROWSKY

Dados do Empenho
Número do empenho: 1727 Data de lançamento: 28/01/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VALOR REFERENTE CONSERTO DA SUSPENÇÃO E FREIOS REALIZADOS NA S-10 Nº140 CFE.MEMORANDO INTERNO 085/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 331/2020. 692,00 692,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/01/2020 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VALOR REFERENTE CONSERTO DA SUSPENÇÃO E FREIOS REALIZADOS NA S-10 Nº140 CFE.MEMORANDO INTERNO 085/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 331/2020. 692,00
12/02/2020 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VALOR REFERENTE CONSERTO DA SUSPENÇÃO E FREIOS REALIZADOS NA S-10 Nº140 CFE.MEMORANDO INTERNO 085/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 331/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 026 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 692,00
18/02/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862779 PAGTO. REF. EMPENHO 001727/2020 MARCELO SWAROWSKY - 22327 692,00
TOTAL 692,00 692,00 692,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.