Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/12/2020 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2020 |
2.849,69 |
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21/12/2020 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2020 DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
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2.849,69 |
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21/12/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO, Setor: GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO(1), Centro de Custo: GPVP-JUNTA DE SERVIÇO MILITAR |
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4,70 |
21/12/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SEGURO DE VIDA BRADESCO, Setor: GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO(1), Centro de Custo: GPVP-JUNTA DE SERVIÇO MILITAR |
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15,05 |
21/12/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: A S E P I, Setor: GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO(1), Centro de Custo: GPVP-JUNTA DE SERVIÇO MILITAR |
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25,72 |
21/12/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: S I S P I, Setor: GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO(1), Centro de Custo: GPVP-JUNTA DE SERVIÇO MILITAR |
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25,72 |
21/12/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC. ARRECADAÇÃO DE RECEITAS PUBLICAS, Setor: GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO(1), Centro de Custo: GPVP-JUNTA DE SERVIÇO MILITAR |
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43,19 |
21/12/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO(1), Centro de Custo: GPVP-JUNTA DE SERVIÇO MILITAR |
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534,46 |
21/12/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÕES BRADESCO, Setor: GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO(1), Centro de Custo: GPVP-JUNTA DE SERVIÇO MILITAR |
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557,84 |
21/12/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO UNIMED, Setor: GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO(1), Centro de Custo: GPVP-JUNTA DE SERVIÇO MILITAR |
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630,25 |
21/12/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS., Setor: GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO(1), Centro de Custo: GPVP-JUNTA DE SERVIÇO MILITAR |
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831,02 |
22/12/2020 |
Pagamento de Empenho 17362/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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181,74 |
TOTAL |
2.849,69 |
2.849,69 |
2.849,69 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |