Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: DERCI DOS SANTOS PECAS ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1750 |
Data de lançamento: |
29/01/2020 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
Órgão: |
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
Manutenção de Máquinas e Veículos |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
CONTRATAÇÃO MEI |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NOS FREIOS DO CARREGADOR Nº 64 CFE. MEMORANDO 116/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 373/2020. |
2.300,00 |
2.300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/01/2020 |
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NOS FREIOS DO CARREGADOR Nº 64 CFE. MEMORANDO 116/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 373/2020. |
2.300,00 |
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31/01/2020 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/047 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. |
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2.300,00 |
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05/02/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854261
PAGTO. REF. EMPENHO 001750/2020
DERCI DOS SANTOS PECAS ME - 13982 |
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2.300,00 |
TOTAL |
2.300,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.