Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/12/2020 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2020 |
23.678,58 |
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21/12/2020 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2020 DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
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23.678,58 |
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21/12/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SAÚDE - FARMÁCIA |
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4,07 |
21/12/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: A S E P I, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SAÚDE - FARMÁCIA |
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18,62 |
21/12/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SEGURO DE VIDA BRADESCO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SAÚDE - FARMÁCIA |
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20,47 |
21/12/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SAÚDE - FARMÁCIA |
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33,06 |
21/12/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SEGURO DE VIDA BRADESCO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SAÚDE - FARMÁCIA |
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86,39 |
21/12/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÕES BRADESCO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SAÚDE - FARMÁCIA |
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544,75 |
21/12/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I P E, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SAÚDE - FARMÁCIA |
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853,46 |
21/12/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS., Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SAÚDE - FARMÁCIA |
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927,88 |
21/12/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANRISUL, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SAÚDE - FARMÁCIA |
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1.001,26 |
21/12/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS., Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SAÚDE - FARMÁCIA |
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3.841,35 |
21/12/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SAÚDE - FARMÁCIA |
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3.987,30 |
22/12/2020 |
Pagamento de Empenho 17770/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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12.359,97 |
TOTAL |
23.678,58 |
23.678,58 |
23.678,58 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.