Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/12/2020 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2020 |
9.654,41 |
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21/12/2020 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2020 DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
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9.654,41 |
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21/12/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - REC. FEDERAL 4710 |
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4,86 |
21/12/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: A S E P I, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - REC. FEDERAL 4710 |
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15,83 |
21/12/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - REC. FEDERAL 4710 |
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33,21 |
21/12/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - REC. FEDERAL 4710 |
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44,91 |
21/12/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - REC. FEDERAL 4710 |
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192,14 |
21/12/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I P E, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - REC. FEDERAL 4710 |
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321,78 |
21/12/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÕES BRADESCO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - REC. FEDERAL 4710 |
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468,63 |
21/12/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES CEF, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - REC. FEDERAL 4710 |
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511,99 |
21/12/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - REC. FEDERAL 4710 |
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1.085,29 |
22/12/2020 |
Pagamento de Empenho 17862/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.975,77 |
TOTAL |
9.654,41 |
9.654,41 |
9.654,41 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.