Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
17967 |
Data de lançamento: |
21/12/2020 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
Órgão: |
SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA |
Unidade: |
SETOR DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Cadastros e Protocolo |
Conta de Despesa: |
3190.94.01.03.00.00 - FERIAS E/OU AVISO PREVIO INDENIZADO |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGTO - GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2020 |
0,00 |
2.448,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/12/2020 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2020 |
2.448,96 |
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21/12/2020 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2020 DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
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2.448,96 |
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22/12/2020 |
Pagamento de Empenho 17967/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.448,96 |
TOTAL |
2.448,96 |
2.448,96 |
2.448,96 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.