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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: JAISON DO AMARAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 18026 Data de lançamento: 23/12/2020
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Ações de Caráter Comunitário - Benefícios Eventuais
Conta de Despesa: 3390.32.03.03.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: COVID-19 ASS. SOCIAL LC 173/2020

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 23 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 CESTAS BÁSICAS (SACOLÕES) PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI023-2020 E ATA Nº 54/2020 E MEMORANDO AS Nº 553/2020. 0,00 9.512,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/12/2020 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 CESTAS BÁSICAS (SACOLÕES) PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI023-2020 E ATA Nº 54/2020 E MEMORANDO AS Nº 553/2020. 9.512,00
23/12/2020 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 CESTAS BÁSICAS (SACOLÕES) PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI023-2020 E ATA Nº 54/2020 E MEMORANDO AS Nº 553/2020.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1918 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA STASH RUDI SCHWEIG. 9.512,00
22/01/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018026/2020 JAISON DO AMARAL - 27557 9.512,00
TOTAL 9.512,00 9.512,00 9.512,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.