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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 18159 Data de lançamento: 30/12/2020
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade: SETOR DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração de Receitas
Projeto / Atividade: Fiscalização Tributária
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE EMPENHO ESTIMADO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE BLOCOS, NA RUA DUMONCEL FILHO Nº 1042, BAIRRO CENTRO.(25% DO VALOR TOTAL DA CONTA DE ENERGIA DESTE LOCAL, DEVIDO DIVISÃO DOS ESPAÇOS UTILIZADOS),CFE MEMORANDO INTERNO Nº 001/2020 SF/CONT, DE 02/01/2020. 0,00 7,16

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/12/2020 VALOR REFERENTE EMPENHO ESTIMADO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE BLOCOS, NA RUA DUMONCEL FILHO Nº 1042, BAIRRO CENTRO.(25% DO VALOR TOTAL DA CONTA DE ENERGIA DESTE LOCAL, DEVIDO DIVISÃO DOS ESPAÇOS UTILIZADOS),CFE MEMORANDO INTERNO Nº 001/2020 SF/CONT, DE 02/01/2020. 7,16
30/12/2020 VALOR REFERENTE EMPENHO ESTIMADO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE BLOCOS, NA RUA DUMONCEL FILHO Nº 1042, BAIRRO CENTRO.(25% DO VALOR TOTAL DA CONTA DE ENERGIA DESTE LOCAL, DEVIDO DIVISÃO DOS ESPAÇOS UTILIZADOS),CFE MEMORANDO INTERNO Nº 001/2020 SF/CONT, DE 02/01/2020. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA FAZENDA CELSO ENDRES.DEZ/2020 7,16
06/01/2021 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018159/2020 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 23700 7,16
TOTAL 7,16 7,16 7,16
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.