Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: NEUSA MARLISE METZDORF |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1963 |
Data de lançamento: |
31/01/2020 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade |
Conta de Despesa: |
3390.48.01.01.00.00 - AUXÍLIOS PARA CONSULTAS E EXAMES |
Natureza da despesa: |
AUXÍLIOS |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE AUXÍLIO EXAME DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 708606521053285, CFE MEMORANDO INTERNO SS/NET N° 177/2019. |
0,00 |
117,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/01/2020 |
VALOR REFERENTE AUXÍLIO EXAME DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 708606521053285, CFE MEMORANDO INTERNO SS/NET N° 177/2019. |
117,00 |
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31/01/2020 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/20201191 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. |
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117,00 |
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11/02/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330689
PAGTO. REF. EMPENHO 001963/2020
NEUSA MARLISE METZDORF - 4180 |
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117,00 |
TOTAL |
117,00 |
117,00 |
117,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.