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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: SUELI DE GODOY MAGNI & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2072 Data de lançamento: 07/02/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
Natureza da despesa: CRECHE NONA OLGA
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 OUTROS, CAPA COLCHÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) CAPAS DE COLCHÃO DESTINADAS PARA USO DA CRECHE NONA OLGA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 181/2020 E ORDEM DE COMPRA 517/2020. 23,20 696,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/02/2020 OUTROS, CAPA COLCHÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) CAPAS DE COLCHÃO DESTINADAS PARA USO DA CRECHE NONA OLGA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 181/2020 E ORDEM DE COMPRA 517/2020. 696,00
27/02/2020 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/028 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 696,00
10/03/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862843 PAGTO. REF. EMPENHO 002072/2020 SUELI DE GODOY MAGNI & CIA LTDA - 4144 696,00
TOTAL 696,00 696,00 696,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.