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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 210 Data de lançamento: 02/01/2020
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: DESPESAS DE TELEFONIA FIXA
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NOS POSTOS DE SAÚDE DO BAIRRO HERMANY, JARDIM E FLORESTA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2020, DE 02/01/2020. 0,00 5.900,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2020 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NOS POSTOS DE SAÚDE DO BAIRRO HERMANY, JARDIM E FLORESTA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2020, DE 02/01/2020. 5.900,00
17/01/2020 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. JAN/2020. 409,53
17/02/2020 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.FEV/2020. 367,44
17/02/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 210/2020 - REF. JANEIRO/2020 OI SA - 14 409,53
18/03/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 210/2020 - REF. FEVEREIRO/2020 OI SA - 14 367,44
24/03/2020 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 374,62
16/04/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 374,62
24/04/2020 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. CARLOTA ELISA ARTMANN. 437,63
24/04/2020 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. CARLOTA ELISA ARTMANN. 437,63
19/05/2020 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NOS POSTOS DE SAÚDE DO BAIRRO HERMANY, JARDIM E FLORESTA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2020, DE 02/01/2020. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. 464,61
19/05/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 210/2020 - REF. ABRIL/2020 OI SA - 14 437,63
19/06/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 210/2020 - REF. MAIO/2020 OI SA - 14 464,61
24/06/2020 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. CARLOTA ELISA ARTMANN.JUNHO/20. 533,64
16/07/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. CARLOTA ELISA ARTMANN.JUNHO/20. 533,64
28/07/2020 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NOS POSTOS DE SAÚDE DO BAIRRO HERMANY, JARDIM E FLORESTA. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. REF JULHO/20. 428,19
18/08/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NOS POSTOS DE SAÚDE DO BAIRRO HERMANY, JARDIM E FLORESTA. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. REF JULHO/20. 428,19
31/08/2020 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NOS POSTOS DE SAÚDE DO BAIRRO HERMANY, JARDIM E FLORESTA. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. AGOSTO/20. 534,49
18/09/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NOS POSTOS DE SAÚDE DO BAIRRO HERMANY, JARDIM E FLORESTA. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. AGOSTO/20. 534,49
25/09/2020 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NOS POSTOS DE SAÚDE DO BAIRRO HERMANY, JARDIM E FLORESTA. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN .SETEMBRO/20 514,30
16/10/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NOS POSTOS DE SAÚDE DO BAIRRO HERMANY, JARDIM E FLORESTA. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN .SETEMBRO/20 514,30
19/10/2020 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NOS POSTOS DE SAÚDE DO BAIRRO HERMANY, JARDIM E FLORESTA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2020, DE 02/01/2020. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. OUT/2020. 435,12
19/11/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NOS POSTOS DE SAÚDE DO BAIRRO HERMANY, JARDIM E FLORESTA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2020, DE 02/01/2020. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. OUT/2020. 435,12
25/11/2020 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NOS POSTOS DE SAÚDE DO BAIRRO HERMANY, JARDIM E FLORESTA. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. 420,45
25/11/2020 ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO INDEVIDA -437,63
15/12/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NOS POSTOS DE SAÚDE DO BAIRRO HERMANY, JARDIM E FLORESTA. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. 420,45
22/12/2020 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NOS POSTOS DE SAÚDE DO BAIRRO HERMANY, JARDIM E FLORESTA. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. DEZ/2020. 390,45
22/12/2020 ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO -589,53
28/12/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NOS POSTOS DE SAÚDE DO BAIRRO HERMANY, JARDIM E FLORESTA. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. DEZ/2020. 390,45
TOTAL 5.310,47 5.310,47 5.310,47
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.