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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: JOAO OTAVIO DOS SANTOS MENDES 00170959058

Dados do Empenho
Número do empenho: 2154 Data de lançamento: 10/02/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Gestão do SUS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO TELHADO- COLOCAÇÃO MANTA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA REALIZADO NO TELHADO DA SEC. SAÚDE - POSTÃO CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 551/2020. 4.800,00 4.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/02/2020 SERVIÇO TELHADO- COLOCAÇÃO MANTA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA REALIZADO NO TELHADO DA SEC. SAÚDE - POSTÃO CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 551/2020. 4.800,00
14/02/2020 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/60; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS. 4.800,00
18/02/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330765 PAGTO. REF. EMPENHO 002154/2020 JOAO OTAVIO DOS SANTOS MENDES 00170959058 - 25856 4.800,00
TOTAL 4.800,00 4.800,00 4.800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.