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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2227 Data de lançamento: 11/02/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA CONSERTOS E MANUTENÇÕES NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 120/2020.ORDEM DE COMPRA 618/2020. 739,00 739,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/02/2020 MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA CONSERTOS E MANUTENÇÕES NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 120/2020.ORDEM DE COMPRA 618/2020. 739,00
27/02/2020 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/64957 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 739,00
04/03/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002227/2020 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 739,00
TOTAL 739,00 739,00 739,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.