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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: ANDRE DA ROSA 99947544087

Dados do Empenho
Número do empenho: 2228 Data de lançamento: 11/02/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS DE ESCADAS INTERNAS, BALCÃO, ESTANTES E PRATELEIRAS DA BIBLIOTECA DA ESCOLA SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 130/2020.ORDEM DE SERVIÇO 619/2020. 1.240,00 1.240,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/02/2020 SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS DE ESCADAS INTERNAS, BALCÃO, ESTANTES E PRATELEIRAS DA BIBLIOTECA DA ESCOLA SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 130/2020.ORDEM DE SERVIÇO 619/2020. 1.240,00
13/04/2020 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/173 ANEXA E ATESTADA PELA TÉC. ADM/PED. CLEDECI CHIESA. 1.240,00
17/04/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002228/2020 ANDRE DA ROSA 99947544087 - 24967 1.240,00
TOTAL 1.240,00 1.240,00 1.240,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.