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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: SAMYRAS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2267 Data de lançamento: 12/02/2020
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 52 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 Hidrogel 8 gr VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO PARA USO NOS POSTOS DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 052/2019, ATA DE REGISTR 064/2019, MEMORANDO SS/NET 138/2020. 25,80 774,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/02/2020 Hidrogel 8 gr VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO PARA USO NOS POSTOS DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 052/2019, ATA DE REGISTR 064/2019, MEMORANDO SS/NET 138/2020. 774,00
18/02/2020 Hidrogel 8 gr VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO PARA USO NOS POSTOS DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 052/2019, ATA DE REGISTR 064/2019, MEMORANDO SS/NET 138/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 267 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO JOICE MARQUES. 774,00
05/03/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000623 PAGTO. REF. EMPENHO 002267/2020 SAMYRAS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - 28580 774,00
TOTAL 774,00 774,00 774,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.