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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2268 Data de lançamento: 12/02/2020
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 49 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
200.00 Atadura Elástica. Alta resistência e excelente elastidade no sentido longitudinal 10,32 2.064,00
200.00 Coletor de materiais perfurantes /cortantes. Capacidade: 07 litros. 2,45 490,00
3000.00 Seringa descartável para injeção 5ml. 0,14 420,00
3000.00 Seringa descartável para injeção 3ml. 0,13 390,00
100.00 Soro fisiológico 1000 mls, sistema fechado, solução fisiológica de cloreto de sódio a 0,9%. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO PARA OS POSTOS DE SAÚDE/ESF/UBS, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 049/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10/2020, MEMORANDO SS/NET 189/2020. 4,65 465,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/02/2020 Atadura Elástica. Alta resistência e excelente elastidade no sentido longitudinal Coletor de materiais perfurantes /cortantes. Capacidade: 07 litros. Seringa descartável para injeção 5ml. Seringa descartável para injeção 3ml. Soro fisiológico 1000 mls, sistema fechado, solução fisiológica de cloreto de sódio a 0,9%. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO PARA OS POSTOS DE SAÚDE/ESF/UBS, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 049/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10/2020, MEMORANDO SS/NET 189/2020. 3.829,00
21/02/2020 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO PARA OS POSTOS DE SAÚDE/ESF/UBS, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 049/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10/2020, MEMORANDO SS/ LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 66319 ANEXA E ATESTADA PELA ENFERMEIRA JOICE MARQUES. 2.377,00
02/03/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000622 LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 66319 ANEXA E ATESTADA PELA ENF. JOICE MARQUES. 2.377,00
12/03/2020 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/66820; ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRTAO JOICE MARQUES. 1.200,56
18/03/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000626 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/66820; ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRTAO JOICE MARQUES. 1.200,56
27/03/2020 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/67426; ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO JOICE MARQUES. 251,44
02/04/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/67426; ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO JOICE MARQUES. 251,44
TOTAL 3.829,00 3.829,00 3.829,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.