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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000

Dados do Empenho
Número do empenho: 2289 Data de lançamento: 12/02/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função: Agricultura
Subfunção: Abastecimento
Projeto / Atividade: Manutenção e Ampliação de Redes de Água Potável
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO ELÉTRICO VALOR REFERENTE ENTRADA DE LUZ REALIZADA PARA REDE D'ÁGUA DA LINHA JACUÍ MIRIM CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 047/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 673/2020. 1.600,00 1.600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/02/2020 SERVIÇO ELÉTRICO VALOR REFERENTE ENTRADA DE LUZ REALIZADA PARA REDE D'ÁGUA DA LINHA JACUÍ MIRIM CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 047/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 673/2020. 1.600,00
17/02/2020 VALOR REFERENTE ENTRADA DE LUZ REALIZADA PARA REDE D'ÁGUA DA LINHA JACUÍ MIRIM CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 047/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 673/2020.LIQUIDADO CFE NF Nº 80 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA OLINDO DE CAMPOS. 1.600,00
20/02/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853511 PAGTO. REF. EMPENHO 002289/2020 SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000 - 23662 1.600,00
TOTAL 1.600,00 1.600,00 1.600,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.