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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: SIDINEI SARTORI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2320 Data de lançamento: 13/02/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: ESCOLA EDUC.INF.ALICE FLECK
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 08 ARES CONDICIONADOS NA EMEI ALICE FLECK, CFE MEMORANDO SE 240/2020.ORDEM DE SERVIÇO 689/2020. 960,00 960,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/02/2020 SERVIÇO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 08 ARES CONDICIONADOS NA EMEI ALICE FLECK, CFE MEMORANDO SE 240/2020.ORDEM DE SERVIÇO 689/2020. 960,00
06/03/2020 LIQUIDADO onforme Nota Fiscal Nº E/44; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 960,00
12/03/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862857 PAGTO. REF. EMPENHO 002320/2020 SIDINEI SARTORI ME - 25431 960,00
TOTAL 960,00 960,00 960,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.