Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/02/2020 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 29 - ROTEIRO 114,5 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,53 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI065-2015 E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº193/2015 COM VIGÊNCIA ATÉ 30/09/2020. |
58.202,64 |
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27/02/2020 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 29 - ROTEIRO 114,5 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,53 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI065-2015 E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº193/2015 COM VIGÊNCIA ATÉ 30/09/2020. |
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2.020,93 |
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05/03/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851269
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 29 - ROTEIRO 114,5 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,53 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI065-2015 E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº193/2015 COM VIGÊNCIA ATÉ 30/09/2020.LIQUIDADO CFE. NF Nº 143 ANEXA E ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E CLEDECI CHIESA.FEV/2020. |
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2.020,93 |
31/03/2020 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 29 - ROTEIRO 114,5 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,53 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI065-2015 E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº193/2015. LIQUIDADO CFE. NF Nº E/145 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.MARÇO/2020. |
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5.254,41 |
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07/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 29 - ROTEIRO 114,5 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,53 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI065-2015 E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº193/2015. LIQUIDADO CFE. NF Nº E/145 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.MARÇO/2020. |
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5.254,41 |
06/08/2020 |
ANULADO DEVIDO A PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID 19 E CFE. SOLICITAÇÃO DO CONTADOR. |
-20.000,00 |
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22/09/2020 |
ANULADO DEVIDO A SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DE COVID-19. |
-30.927,30 |
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TOTAL |
7.275,34 |
7.275,34 |
7.275,34 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.