Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/02/2020 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 08 - ROTEIRO 169,8 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,90 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI065-2015 E 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº190/2015 COM VIGÊNCIA ATÉ 30/09/2020. |
95.359,68 |
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27/02/2020 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 08 - ROTEIRO 169,8 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,90 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI065-2015 E 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº190/2015. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/304 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.FEVEREIRO/2020. |
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3.311,10 |
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12/03/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862847
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 08 - ROTEIRO 169,8 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,90 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI065-2015 E 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº190/2015. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/304 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.FEVEREIRO/2020. |
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3.311,10 |
31/03/2020 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 08 - ROTEIRO 169,8 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,90 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI065-2015 E 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº190/2015. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/310 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.MARÇO/2020. |
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8.608,86 |
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08/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 08 - ROTEIRO 169,8 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,90 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI065-2015 E 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº190/2015. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/310 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.MARÇO/2020. |
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8.608,86 |
06/08/2020 |
ANULADO DEVIDO A PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID 19 E CFE. SOLICITAÇÃO DO CONTADOR. |
-33.000,00 |
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22/09/2020 |
ANULADO DEVIDO A SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DE COVID-19. |
-50.439,72 |
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TOTAL |
11.919,96 |
11.919,96 |
11.919,96 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.