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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2441 Data de lançamento: 13/02/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Serviços de Trânsito
Conta de Despesa: 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa: SETOR DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS, MARTELO, ESTILETE, TINTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARTELO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO PARA USO DO SETOR DE TRÂNSITO CFE. MEMORANDO INTERNO 182/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 725/2020. 71,99 71,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/02/2020 MATERIAIS DIVERSOS, MARTELO, ESTILETE, TINTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARTELO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO PARA USO DO SETOR DE TRÂNSITO CFE. MEMORANDO INTERNO 182/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 725/2020. 71,99
17/02/2020 MATERIAIS DIVERSOS, MARTELO, ESTILETE, TINTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARTELO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO PARA USO DO SETOR DE TRÂNSITO CFE. MEMORANDO INTERNO 182/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 725/2020. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1/139; 1/140; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 71,99
19/02/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854272 PAGTO. REF. EMPENHO 002441/2020 EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238 71,99
TOTAL 71,99 71,99 71,99
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.