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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: LUIZ CARLOS KOCHENBORGER

Dados do Empenho
Número do empenho: 252 Data de lançamento: 02/01/2020
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF.2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº009/2018 P/ LOCAÇÃO DE UM TERRENO, JUNTO A RUA DO COMÉRCIO Nº718, CENTRO, COM ÁREA SUPERFICIAL DE 2.500 M2 COM UMA CASA EM ALVENARIA, COM ÁREA DE 374,33M² DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE CENTRAL CFE. DISPENSA Nº 02/2018 VIGENTE ATÉ 31/01/2020. 0,00 1.810,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2020 VALOR REF.2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº009/2018 P/ LOCAÇÃO DE UM TERRENO, JUNTO A RUA DO COMÉRCIO Nº718, CENTRO, COM ÁREA SUPERFICIAL DE 2.500 M2 COM UMA CASA EM ALVENARIA, COM ÁREA DE 374,33M² DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE CENTRAL CFE. DISPENSA Nº 02/2018 VIGENTE ATÉ 31/01/2020. 1.810,00
22/01/2020 VALOR REF.2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº009/2018 P/ LOCAÇÃO DE UM TERRENO, JUNTO A RUA DO COMÉRCIO Nº718, CENTRO, COM ÁREA SUPERFICIAL DE 2.500 M2 COM UMA CASA EM ALVENARIA, COM ÁREA DE 374,33M² DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE CENTRAL CFE. DISPENSA Nº 02/2018 VIGENTE ATÉ 31/01/2020. LIQUIDADO CFE.TERMO DE LIBERAÇÃO ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES REF.JANEIRO/2020. 1.810,00
30/01/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000252/2020 LUIZ CARLOS KOCHENBORGER - 11147 1.810,00
TOTAL 1.810,00 1.810,00 1.810,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.