Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: MARLI BIRKHAN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2546 |
Data de lançamento: |
17/02/2020 |
Tipo de empenho: |
DIÁRIAS A PAGAR |
Órgão: |
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
Conselho Tutelar |
Conta de Despesa: |
3390.36.46.00.00.00 - DIARIAS A CONSELHEIROS |
Natureza da despesa: |
DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 2126/2020. |
0,00 |
77,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/02/2020 |
VALOR REFERENTE COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 2126/2020. |
77,00 |
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17/02/2020 |
VALOR REFERENTE COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 2126/2020. LIQUIDADO CFE, AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA STASH ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA. |
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77,00 |
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18/02/2020 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002546/2020
MARLI BIRKHAN - 5340 |
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77,00 |
TOTAL |
77,00 |
77,00 |
77,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.