Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: LIGA DESPORTIVA REGIONAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2628 |
Data de lançamento: |
19/02/2020 |
Tipo de empenho: |
ANUIDADES - ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕE |
Órgão: |
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
Departamento de Desportos |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES |
Natureza da despesa: |
DEPARTAMENTO MUN. DE DESPORTO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO ANUIDADE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA ANUIDADE 2020 PARA LIGA DESPORTIVA REGIONAL CFE.MEMORANDO INTERNO 198/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº838/2020. |
800,00 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/02/2020 |
SERVIÇO ANUIDADE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA ANUIDADE 2020 PARA LIGA DESPORTIVA REGIONAL CFE.MEMORANDO INTERNO 198/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº838/2020. |
800,00 |
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10/03/2020 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/99; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. |
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800,00 |
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16/03/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850898
PAGTO. REF. EMPENHO 002628/2020
LIGA DESPORTIVA REGIONAL - 28794 |
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800,00 |
TOTAL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.