Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2692 |
Data de lançamento: |
19/02/2020 |
Tipo de empenho: |
FGTS |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |
Unidade: |
NÚCLEO DE ATIVIDADES INTEGRADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Núcleo de Ações Integradas - Servidores Cedidos |
Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2020 |
0,00 |
890,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/02/2020 |
ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2020 |
890,63 |
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19/02/2020 |
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2020. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
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890,63 |
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27/02/2020 |
ESTORNO DE EMPENHO GERADO A MAIOR NA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL FOLHA DE PAGAMENTO. |
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-0,08 |
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27/02/2020 |
ESTORNO DE EMPENHO GERADO A MAIOR NA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL FOLHA DE PAGAMENTO. |
-0,08 |
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06/03/2020 |
Pagamento de Empenho 2692/2020 |
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890,55 |
TOTAL |
890,55 |
890,55 |
890,55 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.