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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 281 Data de lançamento: 02/01/2020
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 47 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET, CAPACIDADE GIGA ETHERNET, ASSIM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO POSTO DE SAÚDE DE ALFREDO BRENNER CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 047/2017. 2º ADITIVO AO CONTRATO 180-2017, VIGÊNCIA ATÉ 10/10/2020. VALOR MENSAL DE R$ 257,00. 0,00 2.570,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2020 VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET, CAPACIDADE GIGA ETHERNET, ASSIM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO POSTO DE SAÚDE DE ALFREDO BRENNER CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 047/2017. 2º ADITIVO AO CONTRATO 180-2017, VIGÊNCIA ATÉ 10/10/2020. VALOR MENSAL DE R$ 257,00. 2.570,00
31/01/2020 VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET, CAPACIDADE GIGA ETHERNET, ASSIM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO POSTO DE SAÚDE DE ALFREDO BRENNER CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 047/2017. 2º ADITIVO AO CONTRATO 180-2017, VIGÊNCIA ATÉ 10/10/2020. VALOR MENSAL DE R$ 257,00. LIQUIDADO CFE. NF Nº 5774 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. JAN/2020. 257,00
13/02/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 281/2020 - REF. JANEIRO/2020 COPREL TELECOM LTDA - 16998 257,00
26/02/2020 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/27233; ANEXA E ATESTADA PELO TEC EM INFORMÁTICA ANDRIGO FENNER. REF FEVEREIRO/2020. 257,00
13/03/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/27233; ANEXA E ATESTADA PELO TEC EM INFORMÁTICA ANDRIGO FENNER. REF FEVEREIRO/2020. 257,00
31/03/2020 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/63738; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF MARÇO/2020. 257,00
15/04/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/63738; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF MARÇO/2020. 257,00
30/04/2020 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/86156; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. ABRIL/2020. 257,00
14/05/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/86156; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. ABRIL/2020. 257,00
28/05/2020 VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET, CAPACIDADE GIGA ETHERNET, ASSIM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO POSTO DE SAÚDE DE ALFREDO BRENNER. LIQUIDADO CFE NF Nº 105608 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF MAIO/2020. 257,00
08/06/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET, CAPACIDADE GIGA ETHERNET, ASSIM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO POSTO DE SAÚDE DE ALFREDO BRENNER. LIQUIDADO CFE NF Nº 105608 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF MAIO/2020. 257,00
30/06/2020 VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, CAPACIDADE GIGA ETHERNET, ASSIM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO POSTO DE SAÚDE DE ALFREDO BRENNER 2º ADITIVO AO CONTRATO 180-2017. LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 117119 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON BRUM. REF JUNHO/2020. 257,00
14/07/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, CAPACIDADE GIGA ETHERNET, ASSIM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO POSTO DE SAÚDE DE ALFREDO BRENNER 2º ADITIVO AO CONTRATO 180-2017. LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 117119 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON BRUM. REF JUNHO/2020. 257,00
30/07/2020 VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET, CAPACIDADE GIGA ETHERNET, ASSIM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO POSTO DE SAÚDE DE ALFREDO BRENNER CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 047/2017. 2º ADITIVO AO CONTRATO 180-2017, VIGÊNCIA ATÉ 10/10/2020. VALOR MENSAL DE R$ 257,00. LIQUIDADO CFE. NF Nº 141158 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.JUL/2020. 257,00
14/08/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET, CAPACIDADE GIGA ETHERNET, ASSIM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO POSTO DE SAÚDE DE ALFREDO BRENNER CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 047/2017. 2º ADITIVO AO CONTRATO 180-2017, VIGÊNCIA ATÉ 10/10/2020. VALOR MENSAL DE R$ 257,00.LIQUIDADO CFE.NF Nº 141158 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.JUL/2020. 257,00
28/08/2020 VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET, CAPACIDADE GIGA ETHERNET, ASSIM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO POSTO DE SAÚDE DE ALFREDO BRENNER CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 047/2017. 2º ADITIVO AO CONTRATO 180-2017, VIGÊNCIA ATÉ 10/10/2020. VALOR MENSAL DE R$ 257,00. LIQUIDADO CFE. NF Nº 182689 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.AGOSTO/2020. 257,00
15/09/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 281/2020 - REF. AGOSTO/2020 COPREL TELECOM LTDA - 16998 257,00
30/09/2020 VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET, CAPACIDADE GIGA ETHERNET, ASSIM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO POSTO DE SAÚDE DE ALFREDO BRENNER CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 047/2017. 2º ADITIVO AO CONTRATO 180-2017, VIGÊNCIA ATÉ 10/10/2020. VALOR MENSAL DE R$ 257,00. LIQUIDADO CFE. NF Nº204074 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. SET/2020. 257,00
15/10/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET, CAPACIDADE GIGA ETHERNET, ASSIM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO POSTO DE SAÚDE DE ALFREDO BRENNER CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 047/2017. 2º ADITIVO AO CONTRATO 180-2017, VIGÊNCIA ATÉ 10/10/2020. VALOR MENSAL DE R$ 257,00.LIQUIDADO CFE. NF Nº204074 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. SET/2020. 257,00
30/10/2020 ANULADO POR TÉRMINO DE CONTRATO -257,00
TOTAL 2.313,00 2.313,00 2.313,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.