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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: MARCIO ALAN CAPONI DOS REIS 97438758087

Dados do Empenho
Número do empenho: 3308 Data de lançamento: 20/02/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS HIDRÁULICOS NO GINÁSIO DE ESPORTES DO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 228/2020.ORDEM DE SERVIÇO 865/2020. 1.280,00 1.280,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/02/2020 SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS HIDRÁULICOS NO GINÁSIO DE ESPORTES DO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 228/2020.ORDEM DE SERVIÇO 865/2020. 1.280,00
06/03/2020 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/23; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 1.280,00
12/03/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855142 PAGTO. REF. EMPENHO 003308/2020 MARCIO ALAN CAPONI DOS REIS 97438758087 - 25393 1.280,00
TOTAL 1.280,00 1.280,00 1.280,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.