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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: BRUNO JACOB MERG KRUG 47591900072

Dados do Empenho
Número do empenho: 3435 Data de lançamento: 26/02/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO ESTOFAMENTO BANCOS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA DE ESTOFAMENTOS DE BANCOS DO ÔNIBUS PLACA IVK 4663, FROTA 175, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 294/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 948/2020. 300,00 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2020 SERVIÇO ESTOFAMENTO BANCOS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA DE ESTOFAMENTOS DE BANCOS DO ÔNIBUS PLACA IVK 4663, FROTA 175, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 294/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 948/2020. 300,00
20/03/2020 SERVIÇO ESTOFAMENTO BANCOS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA DE ESTOFAMENTOS DE BANCOS DO ÔNIBUS PLACA IVK 4663, FROTA 175, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 294/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 948/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 198 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM.PED. CLEDECI CHIESA. 300,00
26/03/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003435/2020 BRUNO JACOB MERG KRUG 47591900072 - 16356 300,00
TOTAL 300,00 300,00 300,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.