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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: DANIEL GUILHERME GIACOMOLLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3449 Data de lançamento: 26/02/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Limpeza Pública
Conta de Despesa: 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO PÁ CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PÁ-CARREGADEIRA, TRANSPORTE DE ENTULHOS DA ÁREA VERDE E SERVIÇO DE RETROESCAVADEIRA PARA COLOCAÇÃO DE TUBOS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 229/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 954/2020. 8.000,00 8.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2020 SERVIÇO PÁ CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PÁ-CARREGADEIRA, TRANSPORTE DE ENTULHOS DA ÁREA VERDE E SERVIÇO DE RETROESCAVADEIRA PARA COLOCAÇÃO DE TUBOS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 229/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 954/2020. 8.000,00
27/02/2020 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PÁ-CARREGADEIRA, TRANSPORTE DE ENTULHOS DA ÁREA VERDE E SERVIÇO DE RETROESCAVADEIRA PARA COLOCAÇÃO DE TUBOS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 229/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 954/2020. LIQUIDADO CFME NF 003/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 8.000,00
12/03/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854293 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PÁ-CARREGADEIRA, TRANSPORTE DE ENTULHOS DA ÁREA VERDE E SERVIÇO DE RETROESCAVADEIRA PARA COLOCAÇÃO DE TUBOS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 229/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 954/2020. LIQUIDADO CFME NF 003/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 7.840,00
12/03/2020 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3449/2020 160,00
TOTAL 8.000,00 8.000,00 8.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 27/02/2020 160,00 1215/2020 Lançada
TOTAL   160,00