O Município de Demonstração - RS Trocar Entidade
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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: LUIZ CEZAR SANTOS DE SOUZA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3655 Data de lançamento: 02/03/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa: 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO CARGA/DESCARGA EQUIPAMENTO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM E CARREGAMENTO DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO DO SHOW DE GUILHERME E SANTIAGO JUNTO A PRAÇA GENERAL OSÓRIO NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2020, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 350/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 1006/2020. 800,00 800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/03/2020 SERVIÇO CARGA/DESCARGA EQUIPAMENTO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM E CARREGAMENTO DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO DO SHOW DE GUILHERME E SANTIAGO JUNTO A PRAÇA GENERAL OSÓRIO NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2020, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 350/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 1006/2020. 800,00
20/03/2020 SERVIÇO CARGA/DESCARGA EQUIPAMENTO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM E CARREGAMENTO DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO DO SHOW DE GUILHERME E SANTIAGO JUNTO A PRAÇA GENERAL OSÓRIO NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2020, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 350/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 1006/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 298 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM.PED. CLEDECI CHIESA. 800,00
26/03/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003655/2020 LUIZ CEZAR SANTOS DE SOUZA ME - 16632 800,00
TOTAL 800,00 800,00 800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.