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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: DENTALSHOP PRODUTOS ODONTOLÓGICO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3683 Data de lançamento: 03/03/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Serviços Odontológicos
Conta de Despesa: 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa: POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS ODONTOLÓGICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS PARA USO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/CS 0252/2020 E ORDEM DE COMPRA 1036/2020. 2.383,96 2.383,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/03/2020 MATERIAIS ODONTOLÓGICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS PARA USO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/CS 0252/2020 E ORDEM DE COMPRA 1036/2020. 2.383,96
13/03/2020 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/348442; ANEXA E ATESTADA PELO DENTISTA CLEITON TENGATEN. 2.347,73
13/03/2020 ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO DEVIDO DESCONTO CONCEDIDO NOS ITENS. -36,23
18/03/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330912 PAGTO. REF. EMPENHO 003683/2020 DENTALSHOP PRODUTOS ODONTOLÓGICO LTDA - 18781 2.347,73
TOTAL 2.347,73 2.347,73 2.347,73
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.