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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3764 Data de lançamento: 06/03/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Gestão do SUS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, LAMPADAS TUBOLAR 10W, SIFÃO SIMP. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 321/2020.ORDEM DE COMPRA 1090/2020. 119,00 119,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2020 OUTROS, LAMPADAS TUBOLAR 10W, SIFÃO SIMP. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 321/2020.ORDEM DE COMPRA 1090/2020. 119,00
07/05/2020 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 321/2020.ORDEM DE COMPRA 1090/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 12623/2020 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE CARLOTA E. ARTMANN. 119,00
14/05/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003764/2020 VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826 119,00
TOTAL 119,00 119,00 119,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.