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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: JAIRO PEREIRA 01145414001

Dados do Empenho
Número do empenho: 3775 Data de lançamento: 06/03/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CAPINA, CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DO PÁTIO DO GINÁSIO DE ESPORTES ASSIS DE SOUZA ROQUE, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 328/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 1104/2020. 300,00 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2020 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CAPINA, CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DO PÁTIO DO GINÁSIO DE ESPORTES ASSIS DE SOUZA ROQUE, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 328/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 1104/2020. 300,00
12/03/2020 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/11; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 300,00
17/03/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855157 PAGTO. REF. EMPENHO 003775/2020 JAIRO PEREIRA 01145414001 - 28332 300,00
TOTAL 300,00 300,00 300,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.