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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: PAULO ADILSON KLOH 52394549068

Dados do Empenho
Número do empenho: 3818 Data de lançamento: 09/03/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Função: Indústria
Subfunção: Promoção Industrial
Projeto / Atividade: Programa de Assistência ao Setor Metal Mecânico
Conta de Despesa: 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO ATERRAMENTO REDE DÁGUA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA ATERRAMENTO DE REDE D'ÁGUA DO SENAI, CFE MEMORANDO SICOE 010/2020.ORDEM DE SERVIÇO 1142/2020. 800,00 800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/03/2020 SERVIÇO ATERRAMENTO REDE DÁGUA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA ATERRAMENTO DE REDE D'ÁGUA DO SENAI, CFE MEMORANDO SICOE 010/2020.ORDEM DE SERVIÇO 1142/2020. 800,00
13/03/2020 SERVIÇO ATERRAMENTO REDE DÁGUA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA ATERRAMENTO DE REDE D'ÁGUA DO SENAI, CFE MEMORANDO SICOE 010/2020.ORDEM DE SERVIÇO 1142/2020. LIQUIDADO CFE. NF N 014 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA IND.COM.EMPREENDIMENTO TELMO P. PRASS. 800,00
20/03/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311315 PAGTO. REF. EMPENHO 003818/2020 PAULO ADILSON KLOH 52394549068 - 26345 800,00
TOTAL 800,00 800,00 800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.