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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3825 Data de lançamento: 09/03/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 PAPEL, Branco A4 500 UN VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 PACOTES DE FOLHA DE OFÍCIO A4 DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CFE MEMORANDO SE 362/2020.ORDEM DE COMPRA 1147/2020. 16,90 1.690,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/03/2020 PAPEL, Branco A4 500 UN VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 PACOTES DE FOLHA DE OFÍCIO A4 DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CFE MEMORANDO SE 362/2020.ORDEM DE COMPRA 1147/2020. 1.690,00
20/03/2020 PAPEL, Branco A4 500 UN VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 PACOTES DE FOLHA DE OFÍCIO A4 DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CFE MEMORANDO SE 362/2020.ORDEM DE COMPRA 1147/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 8828 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM.PED. CLEDECI CHIESA. 1.690,00
25/03/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003825/2020 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA - 4487 1.690,00
TOTAL 1.690,00 1.690,00 1.690,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.