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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: BRUNA SANTOS DE ALMEIDA 03124299086

Dados do Empenho
Número do empenho: 3844 Data de lançamento: 09/03/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Gestão do SUS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Natureza da despesa: GRUPOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO TEATRAL VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO TEATRAL DO GRUPO XEBEBEU NA ABERTURA DOS GRUPOS DE SAÚDE 2020, CFE MEMORANDO SS/AB 378/2020.ORDEM DE SERVIÇO 1166/2020. 7.500,00 7.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/03/2020 SERVIÇO TEATRAL VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO TEATRAL DO GRUPO XEBEBEU NA ABERTURA DOS GRUPOS DE SAÚDE 2020, CFE MEMORANDO SS/AB 378/2020.ORDEM DE SERVIÇO 1166/2020. 7.500,00
09/03/2020 VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO TEATRAL DO GRUPO XEBEBEU NA ABERTURA DOS GRUPOS DE SAÚDE 2020, CFE MEMORANDO SS/AB 378/2020.ORDEM DE SERVIÇO 1166/2020.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 62 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS. 7.500,00
12/03/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330893 PAGTO. REF. EMPENHO 003844/2020 BRUNA SANTOS DE ALMEIDA 03124299086 - 28506 7.500,00
TOTAL 7.500,00 7.500,00 7.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.