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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 3849 Data de lançamento: 09/03/2020
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 49 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1500.00 Soro fisiológico 100 mls, sistema fechado, solução fisiológica de cloreto de sódio a 0,9% . 2,00 3.000,00
1000.00 Soro fisiológico 250 mls, sistema fechado, solução 2,27 2.270,00
500.00 Soro fisiológico 500 mls, sistema fechado, solução fisiológica de cloreto de sódio a 0,9%. 2,96 1.480,00
100.00 Soro glicofisiológico 5%, frasco com 500 ml, sistema fechado. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO PARA OS POSTOS DE SAÚDE/ESF/UBS, CFE MEMORANDO SS/NET 190/2020.ORDEM DE COMPRA 476/2020. 3,40 340,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/03/2020 Soro fisiológico 100 mls, sistema fechado, solução fisiológica de cloreto de sódio a 0,9% . Soro fisiológico 250 mls, sistema fechado, solução Soro fisiológico 500 mls, sistema fechado, solução fisiológica de cloreto de sódio a 0,9%. Soro glicofisiológico 5%, frasco com 500 ml, sistema fechado. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO PARA OS POSTOS DE SAÚDE/ESF/UBS, CFE MEMORANDO SS/NET 190/2020.ORDEM DE COMPRA 476/2020. 7.090,00
31/03/2020 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO PARA OS POSTOS DE SAÚDE/ESF/UBS, CFE MEMORANDO SS/NET 190/2020.ORDEM DE COMPRA 476/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 28235 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO JOICE MARQUES. 7.090,00
07/04/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003849/2020 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP - 4484 7.090,00
TOTAL 7.090,00 7.090,00 7.090,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.