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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: IRMAOS WOTTRICH LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3921 Data de lançamento: 11/03/2020
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade: APOIO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PEÇAS VEIC. SECR. IND E COMERCIO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS, AMARTECEDOR, COIFAS, COXIM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO FROTA 182, CFE MEMORANDO SICOE 011/2020.ORDEM DE COMPRA 1192/2020. 4.976,00 4.976,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/03/2020 PEÇAS, AMARTECEDOR, COIFAS, COXIM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO FROTA 182, CFE MEMORANDO SICOE 011/2020.ORDEM DE COMPRA 1192/2020. 4.976,00
13/03/2020 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/435; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE IND E COMÉRCIO TELMO P PRASS. 4.876,00
13/03/2020 ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO ERRO NA ORDEM DE COMPRA -100,00
20/03/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311314 PAGTO. REF. EMPENHO 003921/2020 IRMAOS WOTTRICH LTDA ME - 150 4.876,00
TOTAL 4.876,00 4.876,00 4.876,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.