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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: ANDERSON ANDRE WEBER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3954 Data de lançamento: 11/03/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 4490.52.51.00.00.00 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS
Natureza da despesa: CRECHE POR-DO-SOL
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO TELHADO, GRADE VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE TELHADO NA CRECHE PÔR DO SOL, CFE MEMORANDO SE 371/2020.ORDEM DE SERVIÇO 1225/2020. 2.650,00 2.650,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/03/2020 SERVIÇO TELHADO, GRADE VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE TELHADO NA CRECHE PÔR DO SOL, CFE MEMORANDO SE 371/2020.ORDEM DE SERVIÇO 1225/2020. 2.650,00
21/05/2020 SERVIÇO TELHADO, GRADE VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE TELHADO NA CRECHE PÔR DO SOL, CFE MEMORANDO SE 371/2020.ORDEM DE SERVIÇO 1225/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 078 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 2.650,00
28/05/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003954/2020 ANDERSON ANDRE WEBER ME - 23318 2.650,00
TOTAL 2.650,00 2.650,00 2.650,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.