Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2020 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM EMISSÃO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, RELATIVA A OBRAS EXECUTADAS PELO MUNICÍPIO CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2020, DE 02/01/2020. |
1.500,00 |
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03/01/2020 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. LIQUIDADO CFME ART Nº 10586372 REF. OBRAS DE REPERFILAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS, ANEXA E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAP VALDIR O. LAGEMANN. |
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88,78 |
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08/01/2020 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM EMISSÃO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, RELATIVA A OBRAS EXECUTADAS PELO MUNICÍPIO CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2020, DE 02/01/2020.LIQUIDADO CFE ART Nº 10589236 EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMNAN. |
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88,78 |
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13/01/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. LIQUIDADO CFME ART Nº 10586372 REF. OBRAS DE REPERFILAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS, ANEXA E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAP VALDIR O. LAGEMANN. |
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88,78 |
13/01/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM EMISSÃO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, RELATIVA A OBRAS EXECUTADAS PELO MUNICÍPIO CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2020, DE 02/01/2020.LIQUIDADO CFE ART Nº 10589236 EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMNAN. |
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88,78 |
05/02/2020 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM EMISSÃO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, RELATIVA A OBRAS EXECUTADAS PELO MUNICÍPIO CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2020, DE 02/01/2020. LIQUIDADO CFME ART Nº 10633222/2020 ANEXA E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAP VALDIR O. LAGEMANN. |
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88,78 |
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07/02/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM EMISSÃO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, RELATIVA A OBRAS EXECUTADAS PELO MUNICÍPIO CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2020, DE 02/01/2020. LIQUIDADO CFME ART Nº 10633222/2020 ANEXA E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAP VALDIR O. LAGEMANN. |
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88,78 |
21/02/2020 |
DESPESAS COM EMISSÃO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, RELATIVA A OBRAS EXECUTADAS PELO MUNICÍPIO. LIQUIDADO CFME ART Nº 10660008 E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAP VALDIR O. LAGEMANN. |
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88,78 |
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02/03/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855097
DESPESAS COM EMISSÃO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, RELATIVA A OBRAS EXECUTADAS PELO MUNICÍPIO. LIQUIDADO CFME ART Nº 10660008 E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAP VALDIR O. LAGEMANN. |
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88,78 |
17/03/2020 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM EMISSÃO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, RELATIVA A OBRAS EXECUTADAS PELO MUNICÍPIO. LIQUIDADO CFE ART Nº 10692003 EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJ VALDIR OLAVO LAGEMANN.(REF ELABORAÇÃO DO PROJETO DA PRAÇA DO BAIRR ESPERANÇA). |
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233,94 |
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20/03/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311311
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM EMISSÃO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, RELATIVA A OBRAS EXECUTADAS PELO MUNICÍPIO. LIQUIDADO CFE ART Nº 10692003 EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJ VALDIR OLAVO LAGEMANN.(REF ELABORAÇÃO DO PROJETO DA PRAÇA DO BAIRR ESPERANÇA). |
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233,94 |
24/04/2020 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM EMISSÃO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, RELATIVA A OBRAS EXECUTADAS PELO MUNICÍPIO. LIQUIDADO CFME ART 10726185/2020 ANEXA REFERENTE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NAS LOCALIDADES DE RINCÃO SECO E LINHA 5. |
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88,78 |
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29/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM EMISSÃO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, RELATIVA A OBRAS EXECUTADAS PELO MUNICÍPIO. LIQUIDADO CFME ART 10726185/2020 ANEXA REFERENTE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NAS LOCALIDADES DE RINCÃO SECO E LINHA 5. |
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88,78 |
19/05/2020 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM EMISSÃO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, RELATIVA A OBRAS EXECUTADAS PELO MUNICÍPIO CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2020, DE 02/01/2020. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECREATARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. |
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88,78 |
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22/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 401/2020 - REF.ART Nº 1075785
CONSELHO REGIONAL ENG AGRONOMIA DO RS CREA - 117 |
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88,78 |
19/06/2020 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM EMISSÃO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, RELATIVA A OBRAS EXECUTADAS PELO MUNICÍPIO CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2020, DE 02/01/2020. LIQUIDADO CFE. ART Nº 10797594 ANEXA E AUTORIZADA PELO SECRETARIO DA FAZENDA CELSO ENDRES. |
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88,78 |
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23/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 401/2020 - REF. PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA VÁRZEA E LINHA PULADOR SUL. |
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88,78 |
17/07/2020 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM EMISSÃO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, RELATIVA A OBRAS EXECUTADAS PELO MUNICÍPIO. LIQUIDADO CFE ART Nº 10838034 E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS MURNAU. REFCOLOCAÇÃO DE BOCAS DE LOBO E CAIXAS DE LIGAÇÃO - LOTE 2/FINISA. |
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88,78 |
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21/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM EMISSÃO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, RELATIVA A OBRAS EXECUTADAS PELO MUNICÍPIO. LIQUIDADO CFE ART Nº 10838034 E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS MURNAU. REFCOLOCAÇÃO DE BOCAS DE LOBO E CAIXAS DE LIGAÇÃO - LOTE 2/FINISA. |
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88,78 |
31/08/2020 |
VALOR REFERENTE DESPESAS COM EMISSÃO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, REFERENTE AO PROJETO DE REPERFILAMENTO ASFÁLTICO DAS RUAS BARRA DO CORDA E BENNO FRANCISCO KUFFEL. LIQUIDADO CFME MEMORANDO INTERNO SP/JM 008/2020 E BOLETO EM ANEXO. |
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88,78 |
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04/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE DESPESAS COM EMISSÃO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, REFERENTE AO PROJETO DE REPERFILAMENTO ASFÁLTICO DAS RUAS BARRA DO CORDA E BENNO FRANCISCO KUFFEL. LIQUIDADO CFME MEMORANDO INTERNO SP/JM 008/2020 E BOLETO EM ANEXO. |
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88,78 |
24/09/2020 |
VALOR REFERENTE EMISSÃO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, RELATIVA A OBRAS EXECUTADAS PELO MUNICÍPIO CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2020, DE 02/01/2020 REF. LAUDO TÉCNICO SOBRE OBRAS DE AÇUDES RURAIS, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 347/2020 E ART Nº 10940090. |
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88,78 |
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24/09/2020 |
DESPESAS COM EMISSÃO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, RELATIVA A OBRAS EXECUTADAS PELO MUNICÍPIO. PGTO ART Nº 10942175/2020 REF. PROJETO DE REPERFILAMENTO DAS RUAS ESTRELA, GIRUÁ, FELIZ, BUTIÁ E CARLOS SOARES. LIQUIDADO CFME MEMORANDO INTERNO SP/JM 009/2020 E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAP ANTONIO CARLOS URNAU. |
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88,78 |
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25/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE EMISSÃO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, RELATIVA A OBRAS EXECUTADAS PELO MUNICÍPIO CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2020, DE 02/01/2020 REF. LAUDO TÉCNICO SOBRE OBRAS DE AÇUDES RURAIS, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 347/2020 E ART Nº 10940090. |
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88,78 |
29/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
DESPESAS COM EMISSÃO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, RELATIVA A OBRAS EXECUTADAS PELO MUNICÍPIO. PGTO ART Nº 10942175/2020 REF. PROJETO DE REPERFILAMENTO DAS RUAS ESTRELA, GIRUÁ, FELIZ, BUTIÁ E CARLOS SOARES. LIQUIDADO CFME MEMORANDO INTERNO SP/JM 009/2020 E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAP ANTONIO CARLOS URNAU. |
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88,78 |
16/11/2020 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM EMISSÃO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, RELATIVA A OBRAS EXECUTADAS PELO MUNICÍPIO CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2020, DE 02/01/2020.LIQUIDADO CFE ART Nº 11018741, 11022598 E 11022603 ANEXAS E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. |
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266,34 |
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16/11/2020 |
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO INSUFICIÊNCIA DE SALDO PARA LIQUIDAÇÃO NO PERÍODO. |
-23,14 |
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18/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM EMISSÃO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, RELATIVA A OBRAS EXECUTADAS PELO MUNICÍPIO CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2020, DE 02/01/2020.LIQUIDADO CFE ART Nº 11018741, 11022598 E 11022603 ANEXAS E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. |
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266,34 |
TOTAL |
1.476,86 |
1.476,86 |
1.476,86 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.