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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: MATIAS CAPONI & CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4037 Data de lançamento: 12/03/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa: 4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 OUTROS, RÁDIO TRANSMISSOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 RÁDIOS TRANSMISSORES DESTINADOS PARA USO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CFE MEMORANDO SE 369/2020.ORDEM DE COMPRA 1232/2020. 349,00 698,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/03/2020 OUTROS, RÁDIO TRANSMISSOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 RÁDIOS TRANSMISSORES DESTINADOS PARA USO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CFE MEMORANDO SE 369/2020.ORDEM DE COMPRA 1232/2020. 698,00
31/03/2020 OUTROS, RÁDIO TRANSMISSOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 RÁDIOS TRANSMISSORES DESTINADOS PARA USO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CFE MEMORANDO SE 369/2020.ORDEM DE COMPRA 1232/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 28.683.105 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM.PED.CLEDECI CHIESA. 698,00
02/04/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004037/2020 MATIAS CAPONI & CIA LTDA ME - 4381 698,00
TOTAL 698,00 698,00 698,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.