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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: JAISON DO AMARAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 4107 Data de lançamento: 13/03/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAL DE LIMPEZA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE MEMORANDO SE 333/2020.ORDEM DE COMPRA 1287/2020. 4.237,50 4.237,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/03/2020 MATERIAL DE LIMPEZA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE MEMORANDO SE 333/2020.ORDEM DE COMPRA 1287/2020. 4.237,50
13/04/2020 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE MEMORANDO SE 333/2020.ORDEM DE COMPRA 1287/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 513/2020 ANEXA E ATESTADA PELA TÉCNICA ADM E PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA. 3.121,50
16/04/2020 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 0/522; ANEXA E ATESTADA PELA ASSESSORA TEC ADM E PEDAGOGICA CLEDECI CHIESA. 1.116,00
17/04/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE MEMORANDO SE 333/2020.ORDEM DE COMPRA 1287/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 513/2020 ANEXA E ATESTADA PELA TÉCNICA ADM E PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA. 3.121,50
23/04/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 0/522; ANEXA E ATESTADA PELA ASSESSORA TEC ADM E PEDAGOGICA CLEDECI CHIESA. 1.116,00
TOTAL 4.237,50 4.237,50 4.237,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.