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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4158 Data de lançamento: 16/03/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS E MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ALFREDO BRENNER CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 376/2020 ORDEM DE COMPRA N 1316/2020. 583,36 583,36

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/03/2020 MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS E MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ALFREDO BRENNER CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 376/2020 ORDEM DE COMPRA N 1316/2020. 583,36
18/03/2020 MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS E MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ALFREDO BRENNER CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 376/2020 ORDEM DE COMPRA N 1316/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 811 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 583,36
24/03/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004158/2020 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 583,36
TOTAL 583,36 583,36 583,36
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.