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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4267 Data de lançamento: 19/03/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Gestão do SUS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 419/2020.ORDEM DE COMPRA 1395/2020. 2.666,47 2.666,47

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/03/2020 MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 419/2020.ORDEM DE COMPRA 1395/2020. 2.666,47
25/03/2020 MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 419/2020.ORDEM DE COMPRA 1395/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 65577 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIO DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 2.666,47
30/03/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004267/2020 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 2.666,47
TOTAL 2.666,47 2.666,47 2.666,47
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.