3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 419/2020.ORDEM DE COMPRA 1395/2020.
2.666,47
2.666,47
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/03/2020
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 419/2020.ORDEM DE COMPRA 1395/2020.
2.666,47
25/03/2020
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 419/2020.ORDEM DE COMPRA 1395/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 65577 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIO DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
2.666,47
30/03/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004267/2020
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
2.666,47
TOTAL
2.666,47
2.666,47
2.666,47
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.