3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTIANDOS PARA USO NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 422/2020.ORDEM DE COMPRA 1397/2020.
1.042,00
1.042,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/03/2020
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTIANDOS PARA USO NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 422/2020.ORDEM DE COMPRA 1397/2020.
1.042,00
25/03/2020
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTIANDOS PARA USO NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 422/2020.ORDEM DE COMPRA 1397/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 65576 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
1.042,00
30/03/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004269/2020
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
1.042,00
TOTAL
1.042,00
1.042,00
1.042,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.