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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4269 Data de lançamento: 19/03/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Gestão do SUS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTIANDOS PARA USO NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 422/2020.ORDEM DE COMPRA 1397/2020. 1.042,00 1.042,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/03/2020 MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTIANDOS PARA USO NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 422/2020.ORDEM DE COMPRA 1397/2020. 1.042,00
25/03/2020 MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTIANDOS PARA USO NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 422/2020.ORDEM DE COMPRA 1397/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 65576 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 1.042,00
30/03/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004269/2020 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 1.042,00
TOTAL 1.042,00 1.042,00 1.042,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.