O Município de Demonstração - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: OTILIA DE RAMOS DE CHAVES

Dados do Empenho
Número do empenho: 435 Data de lançamento: 03/01/2020
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Conselho Tutelar
Conta de Despesa: 3390.36.46.00.00.00 - DIARIAS A CONSELHEIROS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A 2/3 DE DIÁRIA A FIM DE SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE LAGOA VERMELHA/RS PARA RETORNO DE ADOLESCENTES INTERNADOS NO LAR DA MENINA, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2020, COM SAÍDA ÀS 07HRS E RETORNO ÀS 16HRS, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 001/2020. 0,00 154,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/01/2020 VALOR REFERENTE A 2/3 DE DIÁRIA A FIM DE SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE LAGOA VERMELHA/RS PARA RETORNO DE ADOLESCENTES INTERNADOS NO LAR DA MENINA, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2020, COM SAÍDA ÀS 07HRS E RETORNO ÀS 16HRS, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 001/2020. 154,00
03/01/2020 VALOR REFERENTE A 2/3 DE DIÁRIA A FIM DE SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE LAGOA VERMELHA/RS PARA RETORNO DE ADOLESCENTES INTERNADOS NO LAR DA MENINA, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2020, COM SAÍDA ÀS 07HRS E RETORNO ÀS 16HRS, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 001/2020. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. INTERINO DA STASH VALDIR O. LAGEMANN. 154,00
13/01/2020 ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO NÃO COMPROVAÇÃO DE 1/3 DE DIÁRIA. -77,00
13/01/2020 ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO NÃO COMPROVAÇÃO DE 1/3 DE DIÁRIA. -77,00
14/01/2020 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000435/2020 OTILIA DE RAMOS DE CHAVES - 2758 77,00
TOTAL 77,00 77,00 77,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.