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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4416 Data de lançamento: 24/03/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BOMBONA 20 LT 15,35 92,10
4.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ÁGUA C/GÁS 16,68 66,72
6.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ÁGUA S/GÁS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 BOMBONAS DE ÁGUA MINERAL DESTIANADAS PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CFE MEMORANDO SAP 120/2020.ORDEM E COMPRA 1524/2020. 16,68 100,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/03/2020 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BOMBONA 20 LT GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ÁGUA C/GÁS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ÁGUA S/GÁS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 BOMBONAS DE ÁGUA MINERAL DESTIANADAS PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CFE MEMORANDO SAP 120/2020.ORDEM E COMPRA 1524/2020. 258,90
25/03/2020 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BOMBONA 20 LT GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ÁGUA C/GÁS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ÁGUA S/GÁS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 BOMBONAS DE ÁGUA MINERAL DESTIANADAS PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CFE MEMORANDO SAP 120/2020.ORDEM E COMPRA 1524/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 104.593 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. 258,90
30/03/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004416/2020 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 4857 258,90
TOTAL 258,90 258,90 258,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.