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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: ARLINDO SIEG

Dados do Empenho
Número do empenho: 4417 Data de lançamento: 24/03/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
25.00 VASSOURA, Palha 1 UN VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE MEMORANDO SECTD 473/2020.ORDEM DE COMPRA 1525/2020. 20,00 500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/03/2020 VASSOURA, Palha 1 UN VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE MEMORANDO SECTD 473/2020.ORDEM DE COMPRA 1525/2020. 500,00
25/05/2020 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE MEMORANDO SECTD 473/2020.ORDEM DE COMPRA 1525/2020.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 392874 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 500,00
01/06/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE MEMORANDO SECTD 473/2020.ORDEM DE COMPRA 1525/2020.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 392874 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 492,50
01/06/2020 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PRODUTOR RURAL, retido no Pagamento do Empenho 4417/2020 7,50
TOTAL 500,00 500,00 500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PRODUTOR RURAL 25/05/2020 7,50 2991/2020 Lançada
TOTAL   7,50