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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: RUBIA RIBAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 442 Data de lançamento: 07/01/2020
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE 04 DIÁRIAS E 2/3 DE DIÁRIA A FIM DE PATICIPAR DO CURSO INTENSIVO DE VERÃO - CLÍNICA INTERDISCIPLINAR DOS PROBLEMAS DO DESENVOLVIMENTO, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA DIA 13 DE JANEIRO DE 2020 ÀS 06HRS E RETORNO DIA 17 DE JANEIRO DE 2020 ÀS 22H30MIN, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 020/2020. 0,00 1.078,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/01/2020 VALOR REFERENTE 04 DIÁRIAS E 2/3 DE DIÁRIA A FIM DE PATICIPAR DO CURSO INTENSIVO DE VERÃO - CLÍNICA INTERDISCIPLINAR DOS PROBLEMAS DO DESENVOLVIMENTO, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA DIA 13 DE JANEIRO DE 2020 ÀS 06HRS E RETORNO DIA 17 DE JANEIRO DE 2020 ÀS 22H30MIN, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 020/2020. 1.078,00
07/01/2020 VALOR REFERENTE 04 DIÁRIAS E 2/3 DE DIÁRIA A FIM DE PATICIPAR DO CURSO INTENSIVO DE VERÃO - CLÍNICA INTERDISCIPLINAR DOS PROBLEMAS DO DESENVOLVIMENTO, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA DIA 13 DE JANEIRO DE 2020 ÀS 06HRS E RETORNO DIA 17 DE JANEIRO DE 2020 ÀS 22H30MIN, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 020/2020. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SECTD DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 1.078,00
10/01/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862690 PAGTO. REF. EMPENHO 000442/2020 RUBIA RIBAS - 15080 1.078,00
26/02/2020 Nao apresentou comprovante da janta do dia 17/01 -77,00
26/02/2020 Nao apresentou comprovante da janta do dia 17/01 -77,00
26/02/2020 Nao apresentou comprovante da janta do dia 17/01 -77,00
TOTAL 1.001,00 1.001,00 1.001,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.